Дети74.ruархив форума

Темка для бухгалтеров.

13 461 сообщение · 2 155 523 просмотров · стр. 31 из 337
Лисена, у Контура с техподдержкой все отлично! Всегда дозваниваюсь, всегда адекват. Особенно, девушки. Попался как то молчел, разговаривал со мной свысока (Лелю фоном было слышно 🙂)
У меня Контур с 2005 года. Пока все устраивает. Платила только за установку первой фирмы, вторая была уже гораздо дешевле.
В Стэке тех.поддержка более-менее, в отчетный период трудновато дозваниваться, и еще они любят строчки всякие добавлять в очетность, когда видишь диву даешся, выясняешь, а они говорят, ничего страшного, эти строчки не выгружаются, просто клиенты попросили (настаивали) добавить. Вопрос только, зачем? :не знаю:
Про 1С: Решили мы с нашей Упрощенка 7.7 перейти на 8. Но бух, кот. за меня в офисе, заказала Базовую версию. И теперь нельзя ничего перенести из 7.7. ТОлько справочники. Вот я хочу шефа просить купить еще и Упрощенка 8. Для меня. А то у буха может и есть время всю первичку, банк и платежки переносить вручную за 4 месяца. А у меня нет столько времени.
Я решила этот год закончить на 7,7 и по-тихоньку заполнять 8. Что б с января начать делать там обороты, а сальдо перенесу позже. Это меня надоумили бухгалтера москвичи.
LudmilaB, по-хорошему так и надо было! Но моя 1С в этом году стала такое с зарплатой творить. Хотя бух в офисе говорит, что хотела с января перейти. На мой вопрос, а почему не перешла, не смогла ответить ...
Девушки, снова пристаю с отчетом в ПФР....не совпадают у меня платежи в РСВ 1 с платежами в АДВ 6. Программа проверочная выдает ошибку. Со страховой частью все в порядке, а вот с накопительной....Не знаю, что ей от меня надо. По факту уплачено больше, чем начислено и естественно, что в АДВ- 6 эта переплата отбрасывается.
LudmilaB, позвони в пфр. Они тебе точно скажут.
LudmilaB
Я решила этот год закончить на 7,7 и по-тихоньку заполнять 8. Что б с января начать делать там обороты, а сальдо перенесу позже. Это меня надоумили бухгалтера москвичи.

я с нового года перешла на 8.1 (ред 2.0)... причем несмотря на то, что до этого года работала на 8.1(ред 1.6) пришлось устанавливать именно новую базу и переносить в нее остатки из ред.1.6 почему то разработчики так сделали (по словам нашего системщика), что обновить ред 1.6 до ред. 2.0 невозможно... а скоро еще вроде 8.2 нам светит :lol:
Девочки, кто в курсе: если сотрудник в неоплачиваемом отпуске, стаж идет? И какой срок максимально возможный такого отпуска?
Лисена
LudmilaB
Я решила этот год закончить на 7,7 и по-тихоньку заполнять 8. Что б с января начать делать там обороты, а сальдо перенесу позже. Это меня надоумили бухгалтера москвичи.

я с нового года перешла на 8.1 (ред 2.0)... причем несмотря на то, что до этого года работала на 8.1(ред 1.6) пришлось устанавливать именно новую базу и переносить в нее остатки из ред.1.6 почему то разработчики так сделали (по словам нашего системщика), что обновить ред 1.6 до ред. 2.0 невозможно... а скоро еще вроде 8.2 нам светит :lol:

в 1С есть разграничение Платформа (8.1, 8.2) и Конфигурация (1.6, 2.0)
Если вас перевели на 2.0. (при платформе 8.1), то переход на 8.2. вам ничем страшным не грозит. Просто открыть конфигуратором из 8.2. и она сама предложит конвертацию. Подробнее читайте в документации (находится в каталогах, куда установлена 1С). Переход с 1.6. на 2.0. возможен с автоматическим переносом остатков между базами. Там даже кнопочки такие есть. 🙂
LudmilaB
Лисена
LudmilaB
Я решила этот год закончить на 7,7 и по-тихоньку заполнять 8. Что б с января начать делать там обороты, а сальдо перенесу позже. Это меня надоумили бухгалтера москвичи.

я с нового года перешла на 8.1 (ред 2.0)... причем несмотря на то, что до этого года работала на 8.1(ред 1.6) пришлось устанавливать именно новую базу и переносить в нее остатки из ред.1.6 почему то разработчики так сделали (по словам нашего системщика), что обновить ред 1.6 до ред. 2.0 невозможно... а скоро еще вроде 8.2 нам светит :lol:

в 1С есть разграничение Платформа (8.1, 8.2) и Конфигурация (1.6, 2.0)
Если вас перевели на 2.0. (при платформе 8.1), то переход на 8.2. вам ничем страшным не грозит. Просто открыть конфигуратором из 8.2. и она сама предложит конвертацию. Подробнее читайте в документации (находится в каталогах, куда установлена 1С). Переход с 1.6. на 2.0. возможен с автоматическим переносом остатков между базами. Там даже кнопочки такие есть. 🙂
ну примерно так мне мой системщик и объяснил... я просто недоумеваю, почему не предусмотрен плавный переход между1.6 и 2.0....
Девочки подскажите плиз - в январе платили за декабрь взносы - мне их указывать в РСВ-1? уплачено- правильно? а в начислено не указывать
kris
Девочки подскажите плиз - в январе платили за декабрь взносы - мне их указывать в РСВ-1? уплачено- правильно? а в начислено не указывать

конечно указывать. Платежи должны сходиться с ПФР.
а до 15 же мая и ис и рсв, да?
Солнышко
а до 15 же мая и ис и рсв, да?


Солнышко,  да


Кто сдала баланс и ф.2, на каких бланках сдали, на новых или старых?
Linia,
вчера сдала на новых (ЭО)
Солнышко
а до 15 же мая и ис и рсв, да?

даже до 16-го мая
а бух отчетность и 3-ндфл до 3-го мая в этом году, правильно у меня в Сбиссе написано?.. девочки, вообще этот пренос последнего дня сдачи. если он нерабочий, на след рабочий день-этогарантировано не вызывает проблем в налоговой. или лучше не рисковать и сдавать 29-го (я чет в этом квартале все так затянула-ужас :tickedoff🙂
LudmilaB
kris
Девочки подскажите плиз - в январе платили за декабрь взносы - мне их указывать в РСВ-1? уплачено- правильно? а в начислено не указывать

конечно указывать. Платежи должны сходиться с ПФР.
спасибо))
Я тоже на новых бланках сдала бух. отчетность.
Подниму такой вопрос, кто в каком банке обслуживается, и каково впечатление от качества и цен обслуживания?
Принцесса Турандот, у меня Альфа, УралПромбанк, ВТБ, Сбер, Челябинвест, Снежинский.

Больше всего нравится обслуживавние в УПБ и Снежинском.  Но расценки у Снежинского не ахти)
Лисена
Солнышко
а до 15 же мая и ис и рсв, да?

даже до 16-го мая
а бух отчетность и 3-ндфл до 3-го мая в этом году, правильно у меня в Сбиссе написано?.. девочки, вообще этот пренос последнего дня сдачи. если он нерабочий, на след рабочий день-этогарантировано не вызывает проблем в налоговой. или лучше не рисковать и сдавать 29-го (я чет в этом квартале все так затянула-ужас :tickedoff🙂

гарантировано, 100 % 😉
Все в ПФР отчитались? С ума сойду - не сходяться уплаченные страховые взносы АДВ 6-2 и РСВ-1.  Ведь абсолютно все формирует программа. И отбросить реально уплаченные взносы я не могу, что бы сходились эти две формы. Прислали протокол ошибок - это я и так знала и уведомление, что ошибку надо исправить до 18 мая. Но я НЕ ЗНАЮ как это исправить  :не знаю:
LudmilaB,
РСВ-1 и АДВ 6-2  могут не сходится, если есть переплата
в РСВ-1 указывается сумма уплаченная полностью
в АДВ-6-2, если есть переплата по взносам, суммы оплат=начиленному

напишите, что написано в протоколе, какая ошибка?
В Протоколе написано
Уплачено накопительная часть АДВ6-2 21549 РСВ1 -21394
Это и есть ошибка. Выделено красным
Начислено = уплачено в АДВ 6-2, т.е "хвостик" оплаты оторван.
те уплачено было 42943( такая сумма оплаты стоит в РСВ-1?)
почему уточняю, просто у меня была ошибка один раз
цифры переставила, рвало на 100 руб
LudmilaB,в какой программе формируете РСВ и АДВ?
Я только собралась готовить ИС за 1 квартал :crazy2:
MaryaSV
LudmilaB,в какой программе формируете РСВ и АДВ?

в 1С. Если бы я делала отчет в ручную, то могла бы еще списывать ошибку на "переворот" цифр, а так.... Выписки банка сходятся (оплата), начисления взносов тоже делается автоматически.
Luntik
LudmilaB,
РСВ-1 и АДВ 6-2  могут не сходится, если есть переплата
в РСВ-1 указывается сумма уплаченная полностью
в АДВ-6-2, если есть переплата по взносам, суммы оплат=начиленному

напишите, что написано в протоколе, какая ошибка?


Я именно так и считаю, но в ПФР считают иначе. И проверочная програмка выдает ОШИБКУ. Сейчас ради эксперимента отбросила одно пл. поручение и все ОК. Ошибки нет. Но это же фигня. В таком виде не будут сходиться платежи с ПФР.....
Девочки, а мне думается, что по РСВ может быть переплата-это нормуль, раз вперед оплатили
а вот по АДВ-не должно, по логике, ведь куда там переплату распределять? мы же говорим о конкретных работниках, пока не начисленно, то и не стоит переплату им навяливать
соглашусь с ПФ, что в Начислено = уплачено в АДВ 6-2
я РСВ делаю в программе ПФ, которая с их сайта, а Индив.из 1С Зарплата. И всё ок.
Так я ж рада "согласиться", но как это сделать? РСВ формирует оплату при разноске выписок банка и уменьшить или увеличить оплату не пройдет.
Раньше тоже было все ОК, да и сейчас со страховой частью нет проблем. Дело застопорилось на накопительной.
MaryaSV, аха))). Я про это писала ранее, пару страничек назад))). Так и есть, по АДВ в ИС  не может быть переплаты, потому сотрудники ПФ не разрешают там ставить переплату.
LudmilaB,я бы на вашем месте в ручную внутри файла наверное сама добавила в РСВ платежи. А в программе лишнюю платежку убрала я ИСиАДВ
MaryaSV
LudmilaB,я бы на вашем месте в ручную внутри файла наверное сама добавила в РСВ платежи. А в программе лишнюю платежку убрала я ИСиАДВ


Если ничего другого не придумаю, то так и буду делать. Только тогда платежи не будут сходиться с их отделом расчетов. И что это за отчет тогда "липовый" будет....
У всех ВСЕ сошлось? У меня только такая бяка приключилась?
LudmilaB, у нас сошлось. Я делала в Контуре сразу, вручную вводила суммы зарплат и суммы уплаченных взносов. Но у меня всего 9 сотрудников
По поводу переплаты в  АДВ - она может быть
Меня сейчас заставили пересдавать ИС за 2 полугодие 2010
Я поставила начислено= уплачно ( а уплачено по РСВ фактически больше),
сейчас исправляю чтобы уплачено по АДВ= уплачено в РСВ
Нужно вручную сумму уплаты корректировать в программе

В ПФР с 28.04.2011 поменялась программа проверки при сдаче отчетности - теперь еще проверяются соответствие остатков по РСВ и АДВ

Это относится к случаям гогда есть переплата внутри кварталов
В целом по году уплачно АДВ = уплачено РСВ

Мне знакомая бухгалтер сказала, что в Котнуре надо разнести остатки по-фамильно на 1 января и тогда все должно пойти (это ей сказали в ПФР) она так и сделала и сдала со 2го раза. После праздников начну эту процедуру. Почему же в 1С такое действие не предусмотрено, да и вообще нигде в литературе нет пояснений по этому вопросу.