Дети74.ruархив форума

Темка для бухгалтеров.

13 461 сообщение · 2 155 523 просмотров · стр. 73 из 337
Девочки, кто-нибудь отправлял через СБИС заявление по импорту? У меня прога отвергла заявление, приняты только приложения с документами и сам отчет по косвенным налогам. Пришло уведомление об ошибке smd  :idiot2: :-|
Девочки в очередной раз за помощью к вам, я запуталась окончательно. В 3-м квартале мы получили деньги в счет предстоящей поставки товара и перечислили эти деньги поставщику за товар. Нам отгрузят товар и соот-но мы отгрузим товар уже в 4 квартале. В книге продаж появилась запись о полученном авансе после регистрации счет фактур на аванс. Выданный аванс я могу принять к вычету в третьем квартале? Или только после того только как получу товар от поставщика на склад?
Nastya, можете, при условии, что аванс предусмотрен договором и поставщик передал вам счет-фактуру на аванс
Chemp, когда в 4-м квартале я получу сч-ф на товар уже, мне потом куда этот НДС девать? Если я его приму к вычету по сч-ф на аванс в 3-м квартале.
Nastya, восстанавливать.
Я от поставщиков с авансов ндс не уменьшаю, нафиг этот гемор)))).

Девочки, с импортом никто не работал?  :-|

Может нельзя по эл. отчетности сдавать и надо ехать лично вести заявление в 4х экземплярах? :-|
Forever, еслиб нельзя, тогда Сбис  мне пишет, что для данной формы не предусмотрена сдача по каналам связи. Попробуй завтра в поддержку их позвонить они обычно точно знают что делать.
Мне если не уменьшить то налог большой. Мне надо его уменьшить и сижу туплю... не хватает мне опыта все таки)
Nastya, сбис то разрешил... это пришел ответ от налоговой(((
Nastya, в книгу продаж его на сумму поставки, в декларации строка 110 (в 090 не забудьте продублировать), а счет-фактуру на товар в книгу покупок
Девушки, а кто-нибудь в СРО работает?
Девочки, хелп ми
Есть товар, который лежит сто лет, сильно утративший свои свойства.
Есть нераспределенная прибыль.
Так мне надоели эти статьи.
Что можно сделать? может какие-то дивиденды начислить учредителю, уценить товар и выплатить этим товаром. Т.е. направить нераспределенную прибыль на выплату дивидендов.
девчата сдала отчет енвд 3 кв ч\з эльбу пишет мне

Комментарий от Эльбы:
Обнаруженные ошибки: — Отчет вы сдали, но инспекция сообщает, что у вас неверный ОКВЭД. Проверьте Реквизиты. Затем вышлите корректирующий отчет.

какой ОКВЭД у меня? я списала с отчетов которые уже 2 года шлю

хелп ми

если чо-я не бхгалтер)
Донна Роза, не самый удачный способ, на мой взгляд
чего вы ходите добиться, выплачивая товаром? сэкономить на НДС? НДФЛ все равно платить придется + слишком много внимания будет к этой уценке - зависимое лицо же
лучше уценить, продать фонарю какому-нибудь, а дивиденды распределяйте, они сами по себе, товар сам по себе
либо просто списать неликвид, НДС придется восстановить со всей суммы, эт дороже, конечно, чем уценить
Chemp, да, вопрос был в НДС.
Вы правы, сделаю акт об уценке и продам за очень низкую цену.
Спасибо большое!
Напишите еще, пожалуйста, о начислении дивидендов, какую сумму я могу примерно начислить? Исходя из чего?
Донна Роза, не распределяла никогда) ну так, в принципе представляю, чистую прибыль по решению акционеров можно направить либо на погашение убытков прошлых периодов, либо на выплату дивидендов, ну либо не распределять
сколько прибыли есть, столько и можете распределить, НДФЛ 9%, лучше, конечно, конца года дождаться
4you, не знаю, могу предположить, что в ИФНС реализовали какую-нить програмку на проверку ОКВЭД, а тот ОКВЭД, который вы два года шлете никак с ЕНВД не коррелируется)
либо просто глюк
можно позвонить в ИНФС и поинтересоваться, они вполне адекватно на такие вопросы отвечают
Chemp
4you, не знаю, могу предположить, что в ИФНС реализовали какую-нить програмку на проверку ОКВЭД, а тот ОКВЭД, который вы два года шлете никак с ЕНВД не коррелируется)
либо просто глюк
можно позвонить в ИНФС и поинтересоваться, они вполне адекватно на такие вопросы отвечают

во-во! у меня последний раз при сдаче в ПФР такое случилось. У нас в дааавних сведениях один оквэд, а сейчас основной, и по нему мы льготники - другой. Тоже ругалась у них программа. При разговоре по телефону инспектор сказала на это внимания не обращать.
Донна Роза, можно распределить, но не выплачивать, из прибыли они у вас в кредиторку уйдут
Тан4ик,Chemp,звонить туда или нет?

девочки мне нужен бухгалтер, я уже сдаюсь
цель-отчеты ежекв.по енвд
4you,я могу помочь...
если интересует пишите в личку...
буду помогать))
4you,  позвоните, конечно
4you, звони, конечно 🙂
LudmilaB
Девушки, а кто-нибудь в СРО работает?


может с СРО? У нас есть в одной фирме...
Forever
LudmilaB
Девушки, а кто-нибудь в СРО работает?


может с СРО? У нас есть в одной фирме...

Я работаю в Саморегулируемой Организации и просто есть вопросы без ответов. И аудиторы не очень могут помочь, вот и интересуюсь - может быть кто-то что-то уже узнал. В СРО с того года Компенсационный фонд передали в Управляющую компанию и каким образом теперь налог с доходов платить (за чей счет банкет) и как баланс высылаемый с моим совмещать нигде не объяснили. У меня Упрощенка, но со следующего года буду баланс делать.
LudmilaB, аааа... у нас СРО другое... по строительству)))
Думаю, что любое СРО работает по общим законам. Формируем компенсационный фонд при вступлении, передаем его УК и живем на членские взносы.  :не знаю:
LudmilaB, неее... мы про разные вещи говорим), у нас вступление в СРО связано с  ведением определенных строительных работ (просто абревиатура с такими же буквами) и без уплаты взносов в СРО, мы не можем выполнять эти работы 😉))). Так-то мы обычное ООО.
Девочки кто-нибудь в курсе: у нерезидента сменилась организационно-правовая форма - Вопрос: нужно но ли переоформлять паспорт сделки.
п.с.: никаких изменений в контракте не было, банк принимает документы и платежи от нерезидента с новой, изменившейся организационно-правовой формой
Вот что вычитала в консультанте:

Письмо ФСС РФ от 02.10.2012 N 15-03-11/07-12612,
Информация ФСС РФ от 02.10.2012

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за отчетный период 9 месяцев страхователи должны сдать в ФСС РФ не позднее 15 октября (п. 2 ч. 9 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ). Как ФСС РФ сообщил в Информации от 02.10.2012, отчетность следует представлять по действующей форме-4 ФСС, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 12.03.2012 N 216н.
Напомним, что вплоть до начала сдачи отчетности за III квартал текущего года было неясно, по какой форме подавать расчет в ФСС РФ, поскольку на согласовании в Минюсте России находился приказ Минтруда России о внесении изменений в действующую форму-4 ФСС. Данные изменения должны были применяться начиная с представления расчета за отчетный период 9 месяцев 2012 г. Однако этот приказ так и не был зарегистрирован Минюстом.
Поправки в форму-4 ФСС необходимы в связи с тем, что работодатели обязаны сообщать страховщику сведения о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда и проведенных обязательных медосмотрах работников (подп. 18 п. 2 ст. 17 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ в редакции Федерального закона от 06.11.2011 N 300-ФЗ). С учетом этих сведений для страхователя устанавливается скидка или надбавка к страховому тарифу на следующий год. Работодатель, претендующий на скидку, не позднее 1 ноября текущего года должен обратиться с заявлением в территориальный орган ФСС РФ. Об этом сказано в п. 7 Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.05.2012 N 524 (далее - Правила).
Как сообщил ФСС РФ, сейчас в Минюсте России согласовывается приказ Минтруда России, которым утверждена новая форма расчета по взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения. Новая форма-4 ФСС включает таблицу 10 "Сведения по аттестации рабочих мест по условиям труда и проведенным обязательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам". Данную таблицу, которая содержится в приложении к Письму от 02.10.2012 N 15-03-11/07-12612, ФСС РФ рекомендует страхователям прилагать к расчету за 9 месяцев текущего года, подаваемому по действующей форме. Также ФСС РФ обращает внимание страхователей, что сведения о результатах аттестации рабочих мест и проведенных обязательных медосмотрах следует вносить по состоянию на 1 января текущего календарного года (п. 5 Правил), то есть по состоянию на 1 января 2012 г.

Вот я думаю... эта аттестация и сведения в ФСС нужны тем работодателям, которые платят большие взносы по НС. Если мы платим 0,2%, никаких несчастных случаев нет и не предвидится, аттестация раб. мест не проводится и мед осмотры сотрудников тоже, что в таблице №10 я укажу, то в следующем году я смогу применять ставку 0,2%?
Кто разобрался, помогите советом
Где-то читала, что аттестацию рабочих мест должны все провести, но сомневаюсь в этом. У нас 10 чел. сидят за столами и вряд ли подвергают свою жизнь опасности  :смеется:. Но, подождем дальнейших указаний. Дело то это затратное, даже с условием возмещения средств из ФСС.
LudmilaB, я так думаю, что ФСС может наказать тех, кто не проводит аттестации максимальными ставками по взносам((
LudmilaB,Dashynka, а сколько максимальная ставка? у нас сейчас 0,5%
Тан4ик, 1,2% вроде было
Dashynka
Тан4ик, 1,2% вроде было

Вру. Это одной моей фирме 1,2 установили, когда предыдущий бух не подтвердил основной вид деятельности
А максимальная ставка у 32го класса 8,5%
Dashynka, это наверно у металлургов только
Тан4ик, вы же вроде проводили аттестацию, или я путаю?
LudmilaB
Где-то читала, что аттестацию рабочих мест должны все провести, но сомневаюсь в этом. У нас 10 чел. сидят за столами и вряд ли подвергают свою жизнь опасности  :смеется:. Но, подождем дальнейших указаний. Дело то это затратное, даже с условием возмещения средств из ФСС.


Я читала, что в 2013 году думают отменить для неопасных видов деятельности, мы сидим надеемся и верим, что нам отменят :roll:.
Dashynka
Тан4ик, вы же вроде проводили аттестацию, или я путаю?

проводили года 4 назад. Но у нас с тех пор не изменились только 2 места. + Добавились новые
Девочки у меня беременная пришла писать заявление на отпуск по БиР..а больничного нет..сказала долго оформляют в будет 7-го...а отпуск у нее типа с 26-го..что делать то?
МашаМамаша, а зачем писать заявление на отпуск? там же просто больничный лист... или Вы имеете ввиду отпуск перед декретом?
Forever, ну вроде как д/б заявление и в приложении к нему больничный лист+справка о ранних сроках